Solduri clienti

<< Inapoi

Factura cu Nr 620316 din data de 2019-10-31 in valoare de 2256.29 RON a fost platita dupa cum urmeaza:

In data de 2019-09-10 a fost achitata suma de: 234.31 lei prin virament

In data de 2019-10-10 a fost achitata suma de: 880.62 lei prin virament

In data de 2019-11-12 a fost achitata suma de: 1141.36 lei prin virament

Sold Ramas: 0.00RON

Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!
Termonapoca