Solduri clienti

<< Inapoi

Factura cu Nr 142319 din data de 2023-01-31 in valoare de 75806.49 RON a fost platita dupa cum urmeaza:

In data de 2023-02-15 a fost achitata suma de: 39501.95 lei prin virament

In data de 2023-02-15 a fost achitata suma de: 36304.54 lei prin virament

Sold Ramas: 0.00RON

Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!
Termonapoca