Solduri clienti

<< Inapoi

Factura cu Nr 141940 din data de 2023-01-31 in valoare de 13986.15 RON a fost platita dupa cum urmeaza:

In data de 2023-02-20 a fost achitata suma de: 10986.15 lei prin virament

In data de 2023-02-20 a fost achitata suma de: 3000.00 lei prin virament

Sold Ramas: 0.00RON

Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!
Termonapoca