Solduri clienti

<< Inapoi

Factura cu Nr 141845 din data de 2023-01-31 in valoare de 4650.49 RON a fost platita dupa cum urmeaza:

In data de 2023-01-25 a fost achitata suma de: 29.59 lei prin virament

In data de 2023-02-27 a fost achitata suma de: 3440.00 lei prin virament

In data de 2023-02-28 a fost achitata suma de: 1180.90 lei prin virament

Sold Ramas: 0.00RON

Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!
Termonapoca